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给别人提供技术咨询的收入在税表算那一类?

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发表于 2009-2-25 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢!
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发表于 2009-2-26 18:37 | 显示全部楼层
commision
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 楼主| 发表于 2009-2-28 16:08 | 显示全部楼层
原帖由 明明白白我的心 于 2009-2-26 18:37 发表 ( m% Y5 u" z1 s" v6 A
commision

* q% T2 v* Z) Y* l) w# D8 Q. J" Z9 Y' D- X3 j. {) A
十分感谢!
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发表于 2009-2-28 21:29 | 显示全部楼层

回复 沙发 的帖子

老杨团队 追求完美
搂主说的不是很明白。 commission 收入一般在T4 上会列出来。如果是技术咨询, 又和自己的工作没关,应该是
% j" C* A! S, }) A* b* ]; _other income, 也就是Business income。 如果是Business income收入要交2倍的CPP的, 不用交EI。
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 楼主| 发表于 2009-3-1 00:16 | 显示全部楼层
原帖由 trailway 于 2009-2-28 21:29 发表
! r) j  r2 z  ~搂主说的不是很明白。 commission 收入一般在T4 上会列出来。如果是技术咨询, 又和自己的工作没关,应该是
& t) S/ q6 r* |0 lother income, 也就是Business income。 如果是Business income收入要交2倍的CPP的, 不用交EI。
& q5 P/ T" c5 _+ e6 L1 o

' l: K/ M( `* s6 B) M4 T是这样的,我在一家公司工作,业余的时候有时帮另一家公司做些维护,另一家公司给的支票,这个收入不太清楚填税表的哪一项,能请教一下么?
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发表于 2009-3-1 08:34 | 显示全部楼层
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发表于 2009-3-1 08:40 | 显示全部楼层

应该是Other employment income!

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 04/ntrprtd-eng.html5 P; p% Q! o0 [1 l. F

/ G% S0 ?; l* t可以看看上面那个衔接。 如果你有什么 expense 和这份工作有关,可以填到employment expense 那块去!
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 楼主| 发表于 2009-3-1 13:56 | 显示全部楼层
原帖由 trailway 于 2009-3-1 08:40 发表
+ S0 o6 s" i6 Xhttp://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 04/ntrprtd-eng.html$ d" J! H& H' R! n3 \

+ t% i6 E  ~1 Z4 Z& V可以看看上面那个衔接。 如果你有什么 expense 和这份工作有关,可以填到employment expense 那块去! ...
9 _2 R1 r( E& F3 _" P# p4 |4 W
5 w' B3 C  s5 O- @
多谢,多谢! 明白了
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发表于 2009-3-1 15:08 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果给别的公司或给自己的公司提供非本专业的服务而收到支票,应该报到哪里呢?
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发表于 2009-3-1 19:10 | 显示全部楼层

回复 9楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
是一样的,不过看有没有给你扣税。如过扣了, 应该有个T4。没扣, 就是otehr employment income.
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发表于 2009-3-1 21:08 | 显示全部楼层
谢谢10楼.
& A  D! M3 O; u1 _4 ?% @) s4 u那么什么算作Business income?  j* F" v, Y9 A
比如说我给别的公司利用周末做点业余设计, 会有一些费用.人家给支票,没有T4.
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发表于 2009-3-2 18:55 | 显示全部楼层

回复 11楼 的帖子

像这些收入你算入Other employment 比较方便点,如果有相关的费用可以填到employment expense.  不过你自己注册的有像home business 的牌照, 就算如business income 了。其实是没什么区别。
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发表于 2009-3-5 00:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
原帖由 trailway 于 2009-3-2 18:55 发表
4 M8 G1 u: O2 `+ O) O' B- U像这些收入你算入Other employment 比较方便点,如果有相关的费用可以填到employment expense.  不过你自己注册的有像home business 的牌照, 就算如business income 了。其实是没什么区别。

- U1 C! P( T( N+ m
2 t* ?3 }# k% g0 H; R1 [! g9 K+ g4 A8 e
想更正一下:如果说楼上几位所指的额外收入没有T4,照理来说应该有T4A。没有T4 代表你不在他们PAYROLL上,不在PAYROLL上就不能CLAIM EMPLOYMENT EXPENSES。 你都不是EMPLOYEE怎么可以要求EMPLOYMENT EXPENSES DEDUCTION?(COMMISSION一些不在此讨论中) 这类的EMPLOYMENT DEDUCTION需要你的雇主在T2200签字证明你的EMPLOYMENT必须由你自己个人来承担一些支出。这里涉及的内容比较复杂。2 ^. D! q. T  P+ F8 x& @; l; q; x
" V/ q3 z/ [7 ?- a
回到原题上,如果我没有理解错误的话,楼上几位额外的收入应该是和你们自己的T4工作不搭架的,这也就是为什么你们不在他们的T4上。就好比说你们是他们的CONTRACTOR之类的。 如果是这样的话,这一类的收入应该进T2125(AS A SOLE PROPRIETOR);如果那些公司给T4A那就不用担心了。直接报道T4A里就可以了。 在T4A里INCOME报在哪个BOX也是有讲究的。因为你可以CLAIM 一些DEDUCTIONS。 而什么可以DEDUCT和你的INCOME在哪个BOX是直接挂钩的。
& ~% t& d: P* p' b! y* C! ]2 x! H1 ?) I( f0 J7 {
最后,如果你们的额外收入超过30K(including GST),那么你又有GST REGISTRATION的问题。收入高了又有许多TAX PLANNING选择在里面。等等等等。。。
( b1 S4 u0 q- J$ j  i
+ C/ p4 N, o3 }. o8 W! D我最后提醒大家一下,如果你有自雇收入或者自认个人情况较复杂,我强烈建议找专业注册会计师咨询。有许多东西你自己认为不重要不定就成了以后CRA找你麻烦的原因。
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 楼主| 发表于 2009-3-7 10:26 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 cherryblossom 于 2009-3-5 00:55 发表
0 {6 K5 A9 O  G$ D/ k- c3 `+ w& u+ \9 L/ b  z+ T2 o: J, m- M
$ Z' c& c$ t. }. Y  A# z

) Y6 y) q* O4 B3 k: ]+ h& m想更正一下:如果说楼上几位所指的额外收入没有T4,照理来说应该有T4A。没有T4 代表你不在他们PAYROLL上,不在PAYROLL上就不能CLAIM EMPLOYMENT EXPENSES。 你都不是EMPLOYEE怎么可以要求EMPLOYMENT EXPENSES  ...
, m0 e' J( K7 {' P" D

1 z8 G5 E9 {# P" U4 C就是帮原来的公司做些电脑维护工作,公司直接给寄的支票,估计也没什么T4表,T2121在报税软件算哪一栏?
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