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给别人提供技术咨询的收入在税表算那一类?

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发表于 2009-2-25 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢!
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发表于 2009-2-26 18:37 | 显示全部楼层
commision
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 楼主| 发表于 2009-2-28 16:08 | 显示全部楼层
原帖由 明明白白我的心 于 2009-2-26 18:37 发表 , a& r" @& d$ a9 v3 @9 f6 M7 I6 \1 a  M: X
commision

4 f$ N% C& t0 |  k0 `  H3 O7 H8 `" y  `9 V! w  J% I: l' f( a
十分感谢!
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发表于 2009-2-28 21:29 | 显示全部楼层

回复 沙发 的帖子

老杨团队 追求完美
搂主说的不是很明白。 commission 收入一般在T4 上会列出来。如果是技术咨询, 又和自己的工作没关,应该是
5 u8 F4 S" H0 j- Gother income, 也就是Business income。 如果是Business income收入要交2倍的CPP的, 不用交EI。
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 楼主| 发表于 2009-3-1 00:16 | 显示全部楼层
原帖由 trailway 于 2009-2-28 21:29 发表
3 q! L; Q9 Y+ ?4 }- K" ^; k3 J搂主说的不是很明白。 commission 收入一般在T4 上会列出来。如果是技术咨询, 又和自己的工作没关,应该是
1 K, x$ J, M9 O- yother income, 也就是Business income。 如果是Business income收入要交2倍的CPP的, 不用交EI。

6 z: e- Y6 }9 z1 \6 R* b0 n! s' w# o, a( i2 x4 V/ b
是这样的,我在一家公司工作,业余的时候有时帮另一家公司做些维护,另一家公司给的支票,这个收入不太清楚填税表的哪一项,能请教一下么?
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发表于 2009-3-1 08:34 | 显示全部楼层
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发表于 2009-3-1 08:40 | 显示全部楼层

应该是Other employment income!

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 04/ntrprtd-eng.html5 o/ ]: |! }& F3 y& n) k  P( e
! f, i" e8 b: C  q
可以看看上面那个衔接。 如果你有什么 expense 和这份工作有关,可以填到employment expense 那块去!
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 楼主| 发表于 2009-3-1 13:56 | 显示全部楼层
原帖由 trailway 于 2009-3-1 08:40 发表
3 ?4 t) O0 n. {. bhttp://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 04/ntrprtd-eng.html
6 N* S1 I* j. D
( Y$ E# v$ o* B; c& e/ b6 m; o0 ]可以看看上面那个衔接。 如果你有什么 expense 和这份工作有关,可以填到employment expense 那块去! ...

( y4 L+ I% e1 f! o
* W# |1 q: g5 y# C2 L) @/ S7 c% k% ~多谢,多谢! 明白了
理袁律师事务所
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发表于 2009-3-1 15:08 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果给别的公司或给自己的公司提供非本专业的服务而收到支票,应该报到哪里呢?
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发表于 2009-3-1 19:10 | 显示全部楼层

回复 9楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
是一样的,不过看有没有给你扣税。如过扣了, 应该有个T4。没扣, 就是otehr employment income.
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发表于 2009-3-1 21:08 | 显示全部楼层
谢谢10楼.* U  s/ t  s* x/ g5 @' p- j
那么什么算作Business income?" }+ g% |% r# M5 s' i/ l5 H
比如说我给别的公司利用周末做点业余设计, 会有一些费用.人家给支票,没有T4.
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发表于 2009-3-2 18:55 | 显示全部楼层

回复 11楼 的帖子

像这些收入你算入Other employment 比较方便点,如果有相关的费用可以填到employment expense.  不过你自己注册的有像home business 的牌照, 就算如business income 了。其实是没什么区别。
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发表于 2009-3-5 00:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
原帖由 trailway 于 2009-3-2 18:55 发表
. u* ?8 p, ^  p6 \/ s8 G像这些收入你算入Other employment 比较方便点,如果有相关的费用可以填到employment expense.  不过你自己注册的有像home business 的牌照, 就算如business income 了。其实是没什么区别。

9 f4 g% _: E* r: t) x0 e. w6 t( b: Q) N. B- \# r
3 S5 X) j( a, b2 I% _& i' G
想更正一下:如果说楼上几位所指的额外收入没有T4,照理来说应该有T4A。没有T4 代表你不在他们PAYROLL上,不在PAYROLL上就不能CLAIM EMPLOYMENT EXPENSES。 你都不是EMPLOYEE怎么可以要求EMPLOYMENT EXPENSES DEDUCTION?(COMMISSION一些不在此讨论中) 这类的EMPLOYMENT DEDUCTION需要你的雇主在T2200签字证明你的EMPLOYMENT必须由你自己个人来承担一些支出。这里涉及的内容比较复杂。
' R9 P; [1 P8 ?. ^) B9 y; r- X; D% J( ]
回到原题上,如果我没有理解错误的话,楼上几位额外的收入应该是和你们自己的T4工作不搭架的,这也就是为什么你们不在他们的T4上。就好比说你们是他们的CONTRACTOR之类的。 如果是这样的话,这一类的收入应该进T2125(AS A SOLE PROPRIETOR);如果那些公司给T4A那就不用担心了。直接报道T4A里就可以了。 在T4A里INCOME报在哪个BOX也是有讲究的。因为你可以CLAIM 一些DEDUCTIONS。 而什么可以DEDUCT和你的INCOME在哪个BOX是直接挂钩的。0 c, s9 V8 h# S! b$ O' A" ?
- N# C! [0 B  g  O+ ~
最后,如果你们的额外收入超过30K(including GST),那么你又有GST REGISTRATION的问题。收入高了又有许多TAX PLANNING选择在里面。等等等等。。。
  _4 P  V. Y) {1 |  u$ k8 F1 a& J
, N+ a, y7 i  o' P我最后提醒大家一下,如果你有自雇收入或者自认个人情况较复杂,我强烈建议找专业注册会计师咨询。有许多东西你自己认为不重要不定就成了以后CRA找你麻烦的原因。
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 楼主| 发表于 2009-3-7 10:26 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 cherryblossom 于 2009-3-5 00:55 发表
3 k- M  v) Z$ J" c. T; ?' G
- o- z" @" g+ k1 R) r; S  h9 x5 f) D! w% K+ d" b1 v) O

: G2 F% A% q4 M2 r6 u1 H5 j* E想更正一下:如果说楼上几位所指的额外收入没有T4,照理来说应该有T4A。没有T4 代表你不在他们PAYROLL上,不在PAYROLL上就不能CLAIM EMPLOYMENT EXPENSES。 你都不是EMPLOYEE怎么可以要求EMPLOYMENT EXPENSES  ...
. t! d$ G2 g- V9 ^
# J& q% f5 B1 M6 ?; S% q1 F/ }" N
就是帮原来的公司做些电脑维护工作,公司直接给寄的支票,估计也没什么T4表,T2121在报税软件算哪一栏?
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