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Line 104- Other employment income 其它工作收入1 z* U$ P# F8 X; N, }
) B1 U/ j: E: u: \! S在这行输入下列收入的总和:
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- B, P. J5 Z$ r8 X' h% S% v! x
没有显示在T4上的其它雇佣收入——包括小费和其它偶然性收入。2 a( S1 u( K; T0 T& s( K
: e& f4 b9 Y! P2 t! B" \# n
注:
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如果你在104行报告了雇佣收入,你可以在Schedule1表363行申请加拿大雇佣金。
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J% M3 w! ~& |. p! pT4A表中048项显示的曾经的工作收入必须要在报税表自雇行(135行至143行)中申报。6 E6 E: b% S, ^. N. [8 ?
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- W; n3 S. @( K- N/ ~净科研资助——从你得到科研资助中扣除你的成本,就是你的净科研资助。你的成本不能大于你得到的资助。把你的成本列表附在报税表后。详情见Interpretation Bulletin(解释公报)IT-75。7 g" M1 h% F1 y
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3 A7 B9 R6 N$ B' N; V$ [2 t神职人员住房补贴——此数显示在你的T4表的第30项。你可以在231行将该笔收入抵扣回来。$ N; F" J- f% D6 z
2 o8 s% c0 e& v ~0 D& k) ]* P. J 9 o1 \2 h4 d( {- L6 N5 D
& f" `0 ]5 d; f海外雇佣收入——以加币计算你的海外。如果你是在美国工作,你的W-2表上的收入可能由于你参加了“401(k)、457或403(b)计划——美国医护和联邦保险计划”已经被缩减了,但在加拿大这些支出是不能被扣减的。所以你要把这些支出加回来一起报上。/ C/ w9 g# l% x& H7 V$ ~9 n0 n
( v0 W. `' M' c' k
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收入维持保险计划——T4A表的第107项显示的就是来自这个计划的收益。 你不必报告总数,用你得到的收益减去你自1967年以后为该计划所做出的支出,当然前提是你以前年度没有使用这些支出来做冲减。详情见IT-428。
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老兵补助——该补助也显示在T4A表的第127项。/ k2 \8 h1 g9 d, |# o
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GST/HST或QST返款——如果你是一名雇员并在2010年或更早付了雇佣成本,你可能已经在2011年收到了GST/HST或QST的返款。如果是这样,你需要在104行填上这些返款。然而,如果你声明该返款是资本性成本补贴,处理方式将不同。详见T4044说明。8 g0 `6 {- h" |0 ]
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版税——来自你的工作或发明的版税。其它版税(不是那些包含在135行的)填入121行。
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来自补助性失业救济的钱(supplementary unemployment benefit plan)——* A. S/ ^5 K: ~) i
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来自集体寿险计划的收入——这个数字也显示在你的T4A表的第119项。# a( N& _( S' M9 P
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雇员利润分享计划——这个数值显示在你的T4PS表的第35项。% f& ~) b) ?9 v. E" k
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医疗保险收益——这笔钱包括在你的T4A表的第118项里。1 F7 W2 D! q6 K; w J6 P
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+ t' n5 \7 V0 Q( ?挣工资者保护计划——这笔钱包括在你的T4A表的第132项里。 |
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